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長江財險收保監(jiān)會監(jiān)管函 存關聯(lián)交易,、信息披露等六大問題

2017-10-26 16:20:55    中國經(jīng)濟網(wǎng)  參與評論()人

中國網(wǎng)財經(jīng)10月26日訊 今日,,保監(jiān)會針對長江財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“長江財險”)的部分公司治理問題下發(fā)監(jiān)管函。

保監(jiān)會于2017年3月2日至3月31日對長江財險進行了公司治理現(xiàn)場評估,查實長江財險在“三會一層”運作,、關聯(lián)交易,、合規(guī)與內(nèi)控管理,、內(nèi)部審計,、考核激勵、信息披露等方面存在問題(見附件),。依據(jù)相關規(guī)定,,現(xiàn)對長江財險提出以下監(jiān)管要求:

一、應當高度重視公司治理評估發(fā)現(xiàn)的問題,,在接到本監(jiān)管函后立即實施整改工作,,成立由主要負責人牽頭的專項工作組,制訂切實可行的整改方案,。整改方案應當明確具體時間和措施,,確保將每一項問題的整改工作落實到具體部門和責任人。

二,、應當依據(jù)相關法律法規(guī),、監(jiān)管規(guī)定和公司內(nèi)控制度的有關要求,按照整改方案,,對評估發(fā)現(xiàn)的問題逐項整改,,形成整改報告,并于2017年11月30日前書面報至我會,。已經(jīng)整改完成的,,列明整改完成時間及具體措施;尚未完成的,,列明整改時限及具體方案,。

三、應當以此次評估和整改為契機,,加強對公司治理相關監(jiān)管規(guī)定的學習,,牢固樹立依法合規(guī)意識,全面查找公司在“三會一層”運作,、內(nèi)部控制,、關聯(lián)交易、內(nèi)部審計、考核激勵,、信息披露等方面存在的問題,,進一步完善制度,規(guī)范運作,,加強問責,有效防范風險,。

保監(jiān)會將跟蹤檢查長江財險的整改情況,,并視情況采取進一步監(jiān)管措施。

附件

長江財產(chǎn)保險股份有限公司治理現(xiàn)場評估發(fā)現(xiàn)的問題

中國保監(jiān)會于2017年3月2日至3月31日對長江財產(chǎn)保險股份有限公司進行了公司治理現(xiàn)場評估,,發(fā)現(xiàn)的主要問題如下:

一,、公司章程與“三會一層”運作方面

(一)公司章程管理不規(guī)范。一是股東大會修改公司章程決議的報告不及時,,未按監(jiān)管要求在十個工作日內(nèi)報保監(jiān)會核準,。二是章程未載明發(fā)起人的出資時間、公司通知和公告方法,。三是未明確需提交董事會審議決定的投資或資產(chǎn)交易等事項的具體額度或比例,。四是未明確規(guī)定股權解質(zhì)押相關事項。

上述事實違反了《中華人民共和國公司法》第八十一條,,以及《關于規(guī)范保險公司章程的意見》等有關規(guī)定,。

(二)董事會運作不規(guī)范。一是董事辭職報告不規(guī)范,。二是獨立董事公開聲明未在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式向保監(jiān)會報備,。三是未建立面向董事的信息報送制度。四是未建立,、實施董事盡職考核評價制度,。五是召開董事會會議未明確區(qū)分定期會議及臨時會議,且董事會定期會議召開次數(shù)不符合監(jiān)管要求,。六是董事會部分會議通知要素不齊全,。七是獨立董事人數(shù)不符合監(jiān)管要求。八是未建立獨立董事評價考核機制,。九是提名薪酬委員會,、審計委員會人員人數(shù)不符合監(jiān)管要求。

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